問題已解決
老師,我司前期有暫估入庫,本月實際取得發票了,怎么做賬務處理



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
2023 08/11 17:31

84785020 

2023 08/11 17:39
老師,我不是太清楚,比如,我司前期是憑空暫估應付8萬,本期實際收到2萬的發票,怎么做

家權老師 

2023 08/11 17:43
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用8
貸:應付賬款-估價-供應商8
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商8
? ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
? ? ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商2
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商2
貸:銀行存款2

84785020 

2023 08/11 17:52
沖暫估時, 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)金額是負的?

家權老師 

2023 08/11 17:56
自己調整借貸方向就是了,
