問題已解決
暫估入庫,等發票到了實際成本大于暫估結轉的如何做賬務處理?



您好,直接紅沖暫估,然后根據發票做正確的分錄。
您這個暫估入庫的材料,有結轉到成本嗎
2019 12/30 11:20

84785013 

2019 12/30 11:20
有的

宸宸老師 

2019 12/30 11:21
您好,那您也需要將成本紅沖,再結轉正確的 【或者直接根據差額補一筆成本】

84785013 

2019 12/30 11:54
不需要入以前年度損益調整嗎?

宸宸老師 

2019 12/30 11:55
您好不需要。
以前年度調整是指 調整以前年度的損益類科目
