問題已解決
老師 上個月做了暫估商品入庫,然后成本已經結轉了,本月取得發票,遠多月暫估的商品,本月應該怎么做賬務處理呢



如果本月取得發票,則應當在憑證中記錄本月發票對應的增加成本,同時把上個月暫估物料結轉的數量減去,最后再將差額成本計入本月發票物料的成本中。
2023 03/20 18:06

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2023 03/20 18:06
那應該怎么弄?

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2023 03/20 18:06
在做賬務處理時,你需要在總賬中增加本月發票物料的成本,在明細分項中增加本月發票物料的數量,并以成本價格做相應賬務處理。同時,你還需要在明細賬中減去上月暫估的數量,并記錄暫估結轉的賬務處理記錄。
