問題已解決
這個3月發票進項抵扣了,6月對方開了負數,進項怎么做轉出



6月份紅沖,只做第1筆分錄
2023 07/29 08:34

84784957 

2023 07/29 09:04
已經抵扣了的,后面沖紅不用轉出?

家權老師 

2023 07/29 09:10
就是做進項轉出就是了哈

84784957 

2023 07/29 09:13
這個進項轉出有余額的話,不用轉到應交稅費-未交增值稅?

家權老師 

2023 07/29 09:15
你月末計算增值稅稅時才考慮那個

84784957 

2023 07/29 10:26
月末這筆是怎么做呢

家權老師 

2023 07/29 10:28
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
