問題已解決
老師我想咨詢下,進項稅額轉出這個,假設我是1月征期抵扣了進項稅,然后3月份負數發票,那我申報增值稅是在3月征期去進項稅轉出還是說更正1月份的增值稅申報表1月份進項稅轉出。



在 3 月征期進行進項稅額轉出。
根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》規定,購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。所以,1 月征期抵扣進項稅,3 月份取得負數發票,應在 3 月所屬期的增值稅申報時進行進項稅額轉出,而不需要更正 1 月份的增值稅申報表。
04/09 10:05

王玖玖 

04/09 10:16
我們專管員讓我去更正報表,弄的我莫名其妙,我說我在一月份也不知道3月會紅沖啊,怎么去更正一月的、好懵,

樸老師 

04/09 10:20
同學你好
直接按沖減后的更正

王玖玖 

04/09 10:22
但是她要我填進項稅額轉出..更正1月報表

樸老師 

04/09 10:24
同學你好
是的
現在都是對應所屬期更正

王玖玖 

04/09 10:25
哦,現在是對應的更正那就是我紅沖哪個月的就去更正哪個月的報表呀

王玖玖 

04/09 10:26
那豈不是萬一這個月紅沖了幾張不在一個月沖,就要更正幾次報表呀

樸老師 

04/09 10:28
對的
現在基本都這樣要求

王玖玖 

04/09 10:31
好的老師,我在咨詢下,紅字發票怎么看出來是紅沖幾月份的,票號能看出來不

樸老師 

04/09 10:34
現在數電發票上面都有

王玖玖 

04/09 10:41
但是我發票上只有紅沖的發票號和紅字信息號,我看不出來是幾月份的,

樸老師 

04/09 10:42
你照著發票好去找

王玖玖 

04/09 10:46
好的好的啊啊啊啊啊頭都找通的,好多好多

樸老師 

04/09 10:49
滿意請給五星好評,謝謝
