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老師,請問, 3月的進項稅發票已認證并抵扣,現7月份發現要沖紅并做進項轉出,但是4月進項發票是有留抵的,那3月進項轉出的稅額要不要先補交啊?



你好!你如果現在只是做轉出,是不用的。
如果你是打算更正3月的報表,就要交
2023 07/14 08:54

84785019 

2023 07/14 09:01
因為當時進項是入了成本了,那可以只作進項轉出,不做更正報表嗎?

宋生老師 

2023 07/14 09:03
你好!可以的。只要本身業務是存在的

老師,請問, 3月的進項稅發票已認證并抵扣,現7月份發現要沖紅并做進項轉出,但是4月進項發票是有留抵的,那3月進項轉出的稅額要不要先補交啊?
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