問題已解決
廠家返利開負數發票,當月開了兩張進項發票假如稅額2萬元未認證,又開了兩張負數發票稅額-2.3萬,請問我賬務如何處理?會計分錄?是否需要做進項稅額轉出?



您好,負數發票 借:原材料等(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字),貸:銀行存款等(紅字),要做進項稅轉出的,收到正數發票正常做分錄
2023 07/08 19:16

84785043 

2023 07/08 19:24
老師,進項稅額轉出是紅字?不是應該進項稅是紅字嗎?首先我在電子稅務局一般納稅人抵扣網頁里他不允許我認證,我做分錄是應該做到未認證進項稅2萬,負數得話也不允許我認證負數未認證進項稅-2.3萬元,此時未認證進項稅余額-0.3萬元,我應該怎么調整分錄,借未認證進項稅,貸進項稅額轉出0.3萬?增值稅申報表附表里進項稅額轉出體現不體現0.3萬?

廖君老師 

2023 07/08 19:31
您好,對不起,您說得對,上面分錄我粗心了??借:原材料等(紅字) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(紅字),貸:銀行存款等(紅字)
不讓我們認證-2.3,那就附表2做進項轉出2.3,
此時未認證進項稅余額-0.3萬元是怎么形成的啊,這個我還沒看懂

84785043 

2023 07/08 19:33
應交稅費未交增值稅余額

84785043 

2023 07/08 19:34
你的意思兩張進項不讓我認證,我還要做進項稅額轉出2.3?這太不合理了吧?

廖君老師 

2023 07/08 19:36
您好,我是不是理解錯您的意思了,正2不讓認證嗎,我說的是-2.3本來是負票,要進項轉出

84785043 

2023 07/08 19:44
我也沒太理解你得意思,銷項稅額3;我120得票號正數進項稅額1;121票號正數進項稅額1;我負數發票對應120票號負數1,負數發票對應121票號0.8一個,負數發票對應121票號0.5一個,現在兩張120/1票號得進項不讓認證,請問我本月應該交多少錢得增值稅?

廖君老師 

2023 07/08 19:48
您好,謝謝您的詳細說明,本月應該交多少錢得增值稅=3-(1+1-1-0.8-0.5)=3.3
現在兩張120/1票號得進項不讓認證,正好正1負1,申報也不處理了,我們進項轉出0.5+0.8=1.3,您看對不對

84785043 

2023 07/08 19:54
那進項稅額轉出不應該是0.3嗎?如果如果申報表進項稅額轉出是1.3,那叫增值稅不應該是4.3嗎?

廖君老師 

2023 07/08 19:55
您好,“現在兩張120/1票號”我以為121票的1能認證,如果也不能誰,轉出0.3就行了

84785043 

2023 07/08 19:59
也就是說我在附表二里進項稅額轉出填0.3就行?

廖君老師 

2023 07/08 20:01
您好,是的,我們也是按實際進出轉出的,稅務就是查到這個發票我們也有足夠合理解釋

84785043 

2023 07/08 20:23
好的,謝謝老師

廖君老師 

2023 07/08 20:26
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
