問題已解決
老師,這個題目的答案是什么



本期可以抵扣進項稅額
20*13%+36*13%-36/120*20*13%=6.5
2023 04/26 13:35

暖暖老師 

2023 04/26 13:36
當期銷項稅額的計算是
150*3000*13%+150*400*13%+2600*250*13%+1440*200*13%*50%=169520
應交增值稅
169520-65000=104520

84785013 

2023 04/26 14:15
第5個寫的增值稅發票,沒有寫增值稅發票可以抵扣嗎

暖暖老師 

2023 04/26 14:15
只有專票才有不含稅的說法啊

84785013 

2023 04/26 14:16
好的,謝謝老師

暖暖老師 

2023 04/26 14:16
不客氣祝你學習進步加油
