問題已解決
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 老師好,這個分錄應該做在產生稅款的當月還是繳納稅款的月份呢?



你好,這個是產生稅款的當月。
2023 04/07 08:50

84785038 

2023 04/07 08:58
我銷售買入的分錄都正常做了,繳納稅款直接做應交稅費-未交增值稅,不做上面的分錄可以嗎

郭老師 

2023 04/07 08:59
你好,這個需要結轉繳納的增值稅,你不結轉的話,你知道怎么繳納。

84785038 

2023 04/07 09:06
每次不是稅交了以后才做賬的嗎?我之年年度如果沒有做這個分錄的話現在該怎么調整賬呢?需要怎么補做分錄呢

郭老師 

2023 04/07 09:08
你好,先結轉
結賬之后你申報,
申報了之后當月做繳納的分錄。

84785038 

2023 04/07 09:11
之前年度的這個分錄都沒有做,報表上的應交稅費不對著,現在直接用一個分錄補上可以不

郭老師 

2023 04/07 09:12
建議你補上一個的。

84785038 

2023 04/07 09:16
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 04/07 09:17
不用客氣,工作愉快。
