問題已解決
老師,小規模納稅人開的免稅發票,那開的金額是含稅還是不含稅的呀



你好,含稅不含稅都是一個金額的,沒有稅額。
2023 02/20 12:58

84785015 

2023 02/20 12:59
那做賬的時候主營業務收入是按100入賬嗎

郭老師 

2023 02/20 12:59
對的,是的,是這么多。

84785015 

2023 02/20 12:59
那稅務局申報增值稅的時候填寫免稅銷售額是按照多少填寫

84785015 

2023 02/20 13:00
為什么不用在賬上體現減免的稅額呢

郭老師 

2023 02/20 13:00
沒有稅額,所以不用做應交稅費,你的銷售額填寫100。

84785015 

2023 02/20 13:01
那相當于這100是不含稅的金額是嗎

84785015 

2023 02/20 13:01
賬上為什么不用體現這個公司享受了多少稅額減免呢

郭老師 

2023 02/20 13:02
對的,是的,因為沒有稅額。

84785015 

2023 02/20 13:03
不可以把免稅的金額直接記入到應交增值稅免稅科目嗎?這樣可以體現這個公司一年享受國家多少年稅額

郭老師 

2023 02/20 13:05
你好,那你的借貸能平衡嗎?

84785015 

2023 02/20 13:05
老師,去年第2季度開了發票50萬免稅電子普票,但是呢電子稅務局第二季度增值稅申報表免稅銷售額填寫的是485436.89元,這樣填寫是否有問題

郭老師 

2023 02/20 13:06
你能申報了嗎。我們這邊會有提示的,必須填寫50。

84785015 

2023 02/20 13:07
你好,那你的借貸能平衡嗎?
比如開了2萬免稅發票,那做賬就是借應收賬款2萬,貸應交稅費免稅額582.53,主營業務收入19417.47,這樣子

84785015 

2023 02/20 13:08
你能申報了嗎。我們這邊會有提示的,必須填寫50。
申報了,但是因為這樣導致了增值稅申報表金額跟帳面金額不一樣,那我應該怎么處理呀

郭老師 

2023 02/20 13:12
所以你的賬務處理有問題
現在修改
跟價稅分開的,你現在價稅合計,這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務局也會要求你調整的。

84785015 

2023 02/20 13:13
是去更正增值稅申報表嗎

郭老師 

2023 02/20 13:16
你好,你當時申報填寫的銷售額是50是嗎?申報的是正確的,你賬上做的不對不是?

84785015 

2023 02/20 13:17
做賬做的50,稅務局申報不是填寫的50

84785015 

2023 02/20 13:26
老師,22年是要去大廳辦理了嗎

郭老師 

2023 02/20 13:26
去修改增值稅申報表

84785015 

2023 02/20 13:28
大廳可以修改22年第二季度的申報表嗎

郭老師 

2023 02/20 13:29
可以的,可以修改的。

郭老師 

2023 02/20 13:29
帶著紙質的申報表、公章、身份證。
