問題已解決
進項稅年末,貸方余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn),會計分錄咋做呀



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023 02/09 10:20

84784947 

2023 02/09 10:21
借 進項稅余額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項嘛

郭老師 

2023 02/09 10:22
你好,進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

84784947 

2023 02/09 10:25
額…銷項稅平的

郭老師 

2023 02/09 10:29
那你就把進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

郭老師 

2023 02/09 10:29
銷項是怎么做平的,你銷項怎么做平的,進項也是怎么做的不就行了。

84784947 

2023 02/09 10:30
那是不是就不用做銷項,直接 借 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784947 

2023 02/09 10:31
查詢明細賬,這樣做是平了的,那應(yīng)該就行了對吧

郭老師 

2023 02/09 10:32
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
