問題已解決
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?



你好;? 你這個辦公桌 是 那個月收到的;? ?看這個時間來判斷好久折舊??
2023 02/03 19:36

84784987 

2023 02/03 20:09
老師,那就是從購入的次月開始折舊是嗎?不是根據支付時間,也不是根據后面所附發票開具的日期來。是嗎?

meizi老師 

2023 02/03 20:24
你好1. 是的 ; 2. 比如 是? 12月收到這個辦公桌 ;那么1月就折舊;? ?不看發票時間和支付時間? ?

84784987 

2023 02/03 23:27
老師,現在有個問題就是,我晚上發現,有一筆采購辦公桌的2280元。在2022年11月支付款項,11月份收到的發票,11月份收到的辦公桌。但是,之前的會計,并沒有在11月份入賬固定資產,而是只在11月份入賬支付辦公桌的那筆錢的賬。像這種情況,我是不是只能反結賬到11月份,補做計入固定資產的這筆,然后再在12月份補做一筆計提折舊的賬?但是,可能第四季度申報的財務報表就得更正申報了,是嗎?

meizi老師 

2023 02/04 12:36
你好,是的,11月買11月折舊,那你就的調整下數據的

84784987 

2023 02/04 12:40
老師,那怎么在電子稅務局里面更正申報第四季度財務報表?

84784987 

2023 02/04 12:40
因為,如果反結賬的話,11月份和12月份的報表數據都會變動
