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你好,現在做11月份的賬,有的發票是12月開過來的能做到11月份的賬里面嗎



你好,12月的發票不可以提前放在11月份入賬的?
2021 12/09 14:18

84785028 

2021 12/09 14:43
那我做了兩張12.1開的普票到11月份的賬里面了,怎么辦

鄒老師 

2021 12/09 14:43
你好,需要把這個分錄刪除?

84785028 

2021 12/09 14:52
我的實際費用是10月份的,12月份才開發票那怎么入賬

鄒老師 

2021 12/09 14:57
你好,12月份取得發票的時候
借:管理費用等科目,貸:庫存現金等科目?

84785028 

2021 12/09 14:57
11月份的費用,12月收到發票,11月份不用做賬是嗎

鄒老師 

2021 12/09 14:58
你好,11月份有支付費用款項嗎??

84785028 

2021 12/09 14:58
沒有支付,但實際發生 了

鄒老師 

2021 12/09 15:00
你好,你可以先做無票費用計提分錄?

84785028 

2021 12/09 15:02
計提 借:制造費用-物料消耗
貸:應付賬款
然后付款時 借:應付賬款 貸銀行存款
那收到發票的時候怎樣做呢

鄒老師 

2021 12/09 15:03
你好,收到發票的時候,把之前計提分錄紅沖,然后根據發票再做相應分錄?

84785028 

2021 12/09 15:53
計提的時候用什么來做憑證呀

鄒老師 

2021 12/09 15:55
你好,計提的時候,用對方給開具的收據作為附件?

84785028 

2021 12/09 17:04
沒有開收據呢,后面直接開的發票

鄒老師 

2021 12/09 17:09
你好,11月份的費用,對方沒有給到你單位任何單據??

84785028 

2021 12/09 17:10
有送貨單,對賬單

鄒老師 

2021 12/09 17:11
你好,那當時就用??送貨單,對賬單入賬作為附件就是了?

84785028 

2021 12/09 17:12
作為附件入賬,然后等收到發票的那個月再沖紅做正確的費用,進項 是嗎?

鄒老師 

2021 12/09 17:15
你好,是的,是這樣的
