問題已解決
老師我們公司付原料款給供應商但是都沒收到發票導致賬上應付款是負數如果以后收到發票我該怎么處理?收不到發票又怎么處理?



如果未收到發票,可以先嘗試和供應商溝通,看是否能夠得到發票原件,或者收到電子發票。如果仍無法獲得發票,那么依據《會計法》的規定,可以憑公司的付款憑證作為證明,向稅務機關報送開票申請,由稅務機關安排代開發票。獲得發票后,應按照規定進行錄入,錄入后會把賬戶應付款調整至正值。
拓展知識:在實際操作中,企業需要確保發票內容與實際付款情況一致,以及準確錄入財務系統,這樣可以有效避免由于發票問題導致的賬務失誤和稅務風險。
2023 01/22 13:58
