問題已解決
收到供應商負數發票怎么入賬,已抵扣的發票如何處理



你好!這個分錄要看你當時正數發票怎么入賬的。做相反的分錄,進項稅額轉出
2021 10/08 11:06

84784964 

2021 10/08 11:11
之前是借:庫存商品
? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅進項稅額
貸:應付賬款

84784964 

2021 10/08 11:11
現在收到對方負數發票是直接紅沖嗎

宋生老師 

2021 10/08 11:12
你好!現在借應付賬款?
貸庫存商品
應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出

84784964 

2021 10/08 11:15
可以直接用紅字嗎

宋生老師 

2021 10/08 11:15
你好!可以的。效果一樣
