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老師,我們是一般納稅人,之前增值稅沒有計提過,直接繳納的記到了應交稅費-應交增值稅(已交稅金)里。現在借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費已交稅金。作調整。金額直接看應交增值稅最后的余額做調整就可以吧?然后之后按正常每月先結轉再抵扣做可以嗎? 之前增值稅沒有計提,現在才看到是錯了。 增值稅是正常繳納過了,只是科目用錯了,然后加上沒計提 我現在不知道該怎么調整

84785022| 提問時間:2023 01/21 20:29
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
一般納稅人之前未計提增值稅,現在需要調整記賬方法。 首先要做的是,將增值稅之前已繳納的金額從應交稅費-應交增值稅(已交稅金)里轉出,轉到應交稅費-未交增值稅里; 然后在應交稅費-未交增值稅賬戶上做減法,把剛才轉出的金額減掉; 最后,在應交稅費-應交增值稅(已交稅金)賬戶上做加法,將剛才已繳納的金額重新計入,完成一次調整。 此后,應按正常流程進行每月的結轉和抵扣,以保證增值稅的正確繳納。 拓展知識:增值稅計提意味著企業在每一期期末計提增值稅,然后進行相應范圍內的抵扣,最后全額支付增值稅費用,以保證企業納稅義務的正常完成。
2023 01/21 20:41
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