問題已解決
7月份出口的貨物,未收到銷貨方發票,貨物已銷售出口,7月份如何做賬,如何結轉成本。



貨物已出口,確認收入及應收賬款,同時結轉成本處理
借:應收賬款
貸:主營業務收入
借:主營業務成本
貸:庫存商品
沒有收到銷貨方的發票
暫估入庫
借:庫存商品
貸:應付賬款
2017 07/30 11:14

84785026 

2017 07/30 11:19
如下個月收到發票再怎么做分錄?@會計學堂老師--李:

李愛文老師 

2017 07/30 11:21
收到銷貨方的發票
沖銷X年X月X號憑證暫估入庫
借:庫存商品 負數
貸:應付賬款 負數
更正X年X月X號憑證暫估入庫
借:庫存商品 正數
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款 正數
