問題已解決
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負數);貸:應付賬款-暫估113(負數)。 借生產成本-直接材料113(負數),貸:原材料113(負數); 1月收到發票:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 借生產成本-直接材料113,貸:原材料113; 請問年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的嗎?



年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
2023 01/10 17:09
