問題已解決
10月已開票給客戶后現發生銷售退回,客戶未抵扣發票,現在我只需開紅字發票把退貨金額沖減是嗎?



學員您好,是的,對的
2022 12/13 17:17

84785029 

2022 12/13 17:20
需要開信息表嗎

易 老師 

2022 12/13 17:23
需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認證相符后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的;
(2)購買方取得專用發票未用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回的;
(3)銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.

84785029 

2022 12/13 17:26
客戶未抵扣所以需要我自己開紅字信息表

易 老師 

2022 12/13 17:31
學員您好,是的,對的

84785029 

2022 12/14 10:54
先是紅字發票確認信息錄入,然后開紅字發票。

易 老師 

2022 12/14 10:54
是的沒錯, 是這樣的

84785029 

2022 12/14 11:02
只退貨了一部分,為什么數量和金額改不了

易 老師 

2022 12/14 11:19
你好,只退一部分需到稅局大廳辦理。

84785029 

2022 12/14 11:22
銷售退回只退一部分,需要去前臺開具紅字發票

易 老師 

2022 12/14 11:24
是的沒錯,我們這 是這樣的
同學您好,這個各地不一樣,建議請到當地官網 查詢或您可與專管員聯系確認
