問題已解決
老師,剛剛接手了一家公司,公司賬面進項、銷項、未交增值稅都與申報表不相符,這個要怎么辦



您好同學,現(xiàn)在,你看一下那個申報表是留抵稅額是多少,還有那個賬面上應交稅費,,每一個科目的余額是多少,然后發(fā)給我一下,我給你調(diào)整一下。
2022 11/25 15:29

84784964 

2022 11/25 15:36
申報表:上期留底稅額1498.96;賬面數(shù):上期留底稅額為0

李霞老師 

2022 11/25 15:38
你好同學,咱們可以這樣做賬,借管理費用,或者主營業(yè)務成本,,貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅,這樣調(diào)整一下。摘要,調(diào)整科目,

84784964 

2022 11/25 15:40
老師,那我的上期留底稅額怎么處理,申報表:上期留底稅額1498.96;賬面數(shù):上期留底稅額為0

李霞老師 

2022 11/25 15:46
你好,之前的咱就不考慮,了,我們就結合著最后一期的來做一個最終的就可以了。

84784964 

2022 11/25 16:03
好的,謝謝老師

李霞老師 

2022 11/25 16:16
祝您生活愉快,開心快樂。
