問題已解決
老師,我想問問應交稅費的余額和科目余額表的余額不一致怎么調



應該把應交稅費明細賬借方余額,調整到資產負債表的其他流動資產里,剩下的貸方余額填寫到資產負債表的應交稅費里
2022 11/03 13:02

84784948 

2022 11/03 13:07
我想調調賬怎么調老師,我現在賬上進項25394.18,已交稅金250.87,轉出未交增值稅2649.33,減免稅款280,銷項16995.98,之前都沒結轉增值稅,怎么樣能給調到應交增值稅112.75老師

84784948 

2022 11/03 13:15
在嗎老師

樸老師 

2022 11/03 13:22
那你現在做月底結轉

84784948 

2022 11/03 13:24
怎么結呢老師,

樸老師 

2022 11/03 13:35
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
