問(wèn)題已解決
之前做的借活動(dòng)成本貸應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在要用管理費(fèi)用沖回 是怎么做分錄呢



同學(xué)您好,一般是紅字沖回原暫估的,藍(lán)字記管理費(fèi)用的
2022 10/27 09:43

84785027 

2022 10/27 09:46
之前做的不是管理費(fèi)用 做的是成本然后暫估的,那我現(xiàn)在想用管理費(fèi)用沖回是直接借管理費(fèi)用紅字貸應(yīng)付暫估紅字就可以嗎?

易 老師 

2022 10/27 09:54
學(xué)員您好,是的,對(duì)的

84785027 

2022 10/27 10:02
老師那沖管理費(fèi)用我可以沖工資嗎?之前做的活動(dòng)成本 現(xiàn)在可以用工資沖嗎?

易 老師 

2022 10/27 10:12
你好,也行的, 沒(méi)問(wèn)題

84785027 

2022 10/28 08:54
老師 ,在外地預(yù)繳的個(gè)人工資所得 會(huì)計(jì)分錄怎么做? 需要計(jì)提嗎?

易 老師 

2022 10/28 09:19
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅
銀行存款
不需計(jì)提,單位統(tǒng)一月計(jì)提一次即可
