問題已解決
老師我們是建筑企業,去年的一張發票已經認證抵扣,現在被認定為虛開,合同和發票錢我們都已經付完。這個賬怎么調整做分.成本也不讓抵扣,都怎么做轉出分錄啊



你好通過以前年度損益調整
2022 10/17 10:25

84784967 

2022 10/17 10:27
老師分錄怎么平

84784967 

2022 10/17 10:28
錢也不可能要回來是不是以前年度損益調整對應著營業外

84784967 

2022 10/17 10:28
借:營業外支出貸進項稅轉出還有成本用啥分錄

小寶老師 

2022 10/17 10:34
借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
