問題已解決
郭老師,我們9月開始繳納養(yǎng)老保險,計提時借:管理費用-養(yǎng)老保險(單位),貸:應付職工薪酬-養(yǎng)老保險(單位)。繳納時:借:應付職工薪酬-養(yǎng)老保險(單位),借:其他應收款-養(yǎng)老保險(個人),貸:銀行存款。這么做分錄對不對?



你好對的,是的,正確的。
2022 10/13 11:03

84785045 

2022 10/13 11:07
養(yǎng)老保險個人部分是年底發(fā)放工資時一次性扣除,那年底發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應收款-養(yǎng)老保險(個人),貸:銀行存款,這個一整套的應付職工薪酬分錄這么做正確嗎?

郭老師 

2022 10/13 11:08
是的是的,是這么做的。

84785045 

2022 10/13 11:29
老師,我看有些分錄里面用到了其他應付款這個科目,一般在什么情況下會用上其他應付款?

84785045 

2022 10/13 11:30
就是在應付職工薪酬問題上用其他應付款這個科目一般是在什么情況下

郭老師 

2022 10/13 11:31
好,其他應付款時先發(fā)工資后給人家繳納社保用的。

84785045 

2022 10/13 12:33
明白了,謝謝老師!

郭老師 

2022 10/13 12:34
不用客氣,工作愉快。
