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老師,你好,我單位也是4月份有收到退還的留抵退稅,5月份申報時未抵減完留抵退稅,但5月份在外地經營有預繳增值稅和附加稅費,現(xiàn)增值稅主表中只體現(xiàn)有預繳的增值稅,未體現(xiàn)有預繳的附加稅費,已預繳的附加稅費應怎樣填列



外地預繳的附加稅怎么不會顯示 ,肯定不會顯示的,你外地預交的額填寫附表四 你回本地也是按照本月開票應交稅費銷項-進項-外地預繳后的數(shù)字算附加稅
2022 06/09 16:33

老師,你好,我單位也是4月份有收到退還的留抵退稅,5月份申報時未抵減完留抵退稅,但5月份在外地經營有預繳增值稅和附加稅費,現(xiàn)增值稅主表中只體現(xiàn)有預繳的增值稅,未體現(xiàn)有預繳的附加稅費,已預繳的附加稅費應怎樣填列
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