問題已解決
請問,2021年做的暫估,2022年收了票,是不是要趕緊沖銷暫估?怎么做暫估的系列分錄?



你好; 是的。 把紅沖暫估分錄處理了。 然后按發票做分錄。 你業務是啥? ?
2022 05/25 18:07

84785037 

2022 05/25 18:21
做銷售行業

84785037 

2022 05/25 18:21
請問怎么知道自己需要暫估?

84785037 

2022 05/25 18:25
我要怎么合理做庫存和出庫成本和增值稅勾稽關系平衡?因為開出同樣的金額,我賣高單價了,增值稅交的多,出庫數量就出的少,庫存結余就會多,這要怎么理順

meizi老師 

2022 05/25 18:25
你好;? ? 你一般是成本費用才存在暫估的; 比如你實際有發生了 或者付款了。? 你沒有取得合理的發票 這個時候就可以暫估? ??

84785037 

2022 05/25 18:35
暫估和沖暫估分錄怎么做?

meizi老師 

2022 05/25 18:44
你好; 比如借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 ; 紅沖;? 就借? ?庫存商品-暫估 ;負數金額 貸 應付賬款-暫估;負數金額
