問題已解決
老師好,4月后小規模免稅,有開免稅發票,但之前銷售有退貨也開負數1%發票,所以這個負數怎么做賬借:紅字應收賬款 23268 貸:紅字主營業務收入 23037.62紅字應交增值稅230.38,因為4月之后公司開票免稅的,請問這個銷售稅額是負數?應該怎么處理呢?就掛在那里嗎?



一樣的j
借:營業外收入-減免稅額230.38
貸 :應交增值稅 230.38
2022 05/24 20:57

84784963 

2022 05/24 21:09
關鍵是我今年4月份之后都是開免稅的,那個應交增值稅科目貸方余額是負數,

家權老師 

2022 05/24 21:12
你沖的時候? ?不是? 貸方應交增值稅 -230.38嗎?正好抵消了
