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問題已解決

某企業是增值稅一般納稅人,2019年6月增值稅留抵稅額為3000元,7月份發生如下業務:(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發票,注明價款200000元,增值稅26000元,這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,并取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個,取得增值稅專用發票上注明價款90000元,增值稅11700元,將其中500個贈送給某希望小學,其余部分以每個20元的零售價格全部出售。(3)將本企業電梯廣告位出租給某廣告公司做宣傳,收取含稅廣告位占位費40000元,該商業企業對此項業務選擇一般計稅方法計稅4.為B食品廠代銷橄欖油,取的零售收入77390元。和B食品廠結賬,支付B食品廠44690元(含稅)取的專票5.將企業使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入4520元計算進項稅額,銷項稅額,應納稅額

84785034| 提問時間:2022 05/10 21:17
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,同學 銷項稅額=150000/1.13*0.13+20*(10000-500)/1.13*0.13+40000/1.09*0.09+77390/1.13*0.13+4520/1.13*0.13=55442.84 進項稅額=26000*0.5+11700*(10000-500)/10000+44690/1.13*0.13=29256.33 應納稅額=55442.84-29256.33-3000=23186.51
2022 05/11 18:42
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