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1.某商業企業是增值稅一般納稅人,2005年4月留抵稅額3000元,5月發生下列業務:(1)購入壁紙一批,取得增值稅發票,價款200000元,增值稅34000元,這批壁紙50%用于基建庫房工程,50%用于零售,取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個,價款100000元,增值稅17000元.將其中500個贈送希望工程,其余以每個20元的零售價格全部零售。(3)收取服裝廠進場費20000元,允許該服裝廠的服裝進店銷售1年。(4)為B出版社代銷圖書,取得零售收入79100元。和B企業結賬,支付B企業45200元,

84785020| 提問時間:2023 01/14 10:58
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職稱:注冊會計師
2005年4月留抵稅額3000元,5月發生業務: 1. 購入壁紙一批,價款200000元,增值稅34000元,其中50%用于基建庫房工程,50%用于零售,取得含稅收入150000元,從而應納稅款金額為:150000*3%=4500元。 2. 購入書包10000個,價款100000元,增值稅17000元。其中將其中500個贈送希望工程,應納稅款金額為:(10000-500)*17%=1700元;其余以每個20元的零售價格全部零售,應納稅款金額為:(100000-10000*20)*17%=25800元,從而總共應納稅款金額為:1700+25800=27500元。 3. 收取服裝廠進場費20000元,不涉及稅務,不用繳納稅款。 4. 為B出版社代銷圖書,取得零售收入79100元,應納稅款金額為:79100*17%=13379元。 從上述4個業務來看,該商業企業本月應納稅款金額為:4500+27500+13379 = 46379元,4月留抵稅額3000元應扣除,最終本月應納稅款金額為:46379-3000=43379元。 拓展知識:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》,出口商品銷售,購貨方及出口方可以免征增值稅。
2023 01/14 11:09
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