問題已解決
例如: 財務會計方 借:單位管理費用_工資福利支出5000 貸:應付職工薪酬養老金 500 貸::應付職工薪酬住房公積金500 貸:應付職工薪酬醫保500 貸:財政撥款收入 3500 這樣做發放工資的可以嗎, 預算會計: 借方:事業支出-人員經費3500 貸:財政撥款預算收入3500 發放工資的平行記賬是這樣做的嗎 求指導



你好,你可以這樣,你先借管理費用貸應付職工薪酬,然后再借應付職工薪酬貸財政撥款。
2022 03/29 14:19

84785003 

2022 03/29 14:26
預算會計那邊怎么做??

李霞老師 

2022 03/29 14:28
嗯,我看了一下預算會計那個憑證你做的是對的。

84785003 

2022 03/29 15:02
預算方那邊 不管扣除保險這些嗎? 直接按實發工資做嗎

李霞老師 

2022 03/29 15:09
嗯,你可以這樣做,借事業支出貸,應付職工薪酬
社保,
借應付職工薪酬社保
貸,財政撥款預算收入。

84785003 

2022 03/29 15:24
好的 謝謝老師

李霞老師 

2022 03/29 15:27
祝您生活愉快感謝五星
