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請問我們給員工發了一批月餅賬上計入福利費500元,當月員工工資是假設是1萬,那這個福利費是要合并到工資報個稅的話,這個分錄怎么寫?

84785015| 提問時間:2022 03/21 10:47
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,你這個分錄你可以借管理費用-福利費,然后,貸應付職工薪酬-福利費, 借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款。
2022 03/21 10:48
84785015
2022 03/21 10:50
可是原來我計提工資是1萬,借:管理費用-工資, 貸:應付職工薪酬1萬,實際發放的時候:借:應付職工薪酬1萬,貸 :銀行存款1萬 如果加上這個500元的福利費,是會產生10元的個稅,那這個10元的個稅做在哪里?
李霞老師
2022 03/21 10:54
你這樣做,你在發放工資的時候 借應付職工薪酬 貸,銀行存款 貸應交稅費-應交個人所得稅,然后 借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款
84785015
2022 03/21 10:56
借應付職工薪酬后面是工資嗎? 貸,銀行存款
李霞老師
2022 03/21 10:59
嗯,你好同學,這里你可以可以是工資,然后也是應付職工薪酬,福利費你要單獨計提,這兩個塊兒的工資就是工資,福利費就是福利費,但是你發放的時候,你借方可以寫兩行,就是一第一行是應付工職工薪酬工資,第二行是應付職工薪酬福利。
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