問題已解決
收到廠家返利抵貨款,怎么做賬



借:銀行存款
貸:應付賬款
2022 03/12 09:20

84785021 

2022 03/12 09:27
沒收到現(xiàn)金,只是抵了應該支付的部分貨款,就是免了部分貨款

家權老師 

2022 03/12 09:35
按稅法要求需要對方開負數(shù)發(fā)票沖減
借:存貨 負數(shù)
? ? 應交稅費-增值稅-進項轉出
貸:應付賬款 負數(shù)

84785021 

2022 03/12 09:40
那部分存貨已經(jīng)銷售出去了,況且我們總賬模塊可庫存模塊是相連的,不能只改變總賬模塊的金額

家權老師 

2022 03/12 09:46
那就
借:應付賬款
貸:營業(yè)外收入
