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1月收到貨款,發票2月開,1月做了收入和銷項稅,2月也交了1月的增值稅,現在2月補開了發票,分錄怎么處理?紅沖1月的?在正常做一次2月開票的嗎,增值稅已經交的部分,分錄怎么處理呢?



你好,紅沖無票收入,然后再做發票的,借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費,負數
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2022 03/09 15:23

1月收到貨款,發票2月開,1月做了收入和銷項稅,2月也交了1月的增值稅,現在2月補開了發票,分錄怎么處理?紅沖1月的?在正常做一次2月開票的嗎,增值稅已經交的部分,分錄怎么處理呢?
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