問題已解決
老師,你好。去年年底預提了一筆費用,借:管理費用 貸:其他應付款。但是今年發票回不來,要做調增,我賬上怎么做處理呢?



借其他應付款貸,以前年度損益調整。
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/07 15:46

84785012 

2022 03/07 15:55
如果再匯算清繳之前回來一部分發票,回來的這部分不需要做調增了吧?但在稅務上會不會被認定年前計提的費用,年后就算回來發票也算屬于虛列費用呢?

郭老師 

2022 03/07 15:57
好,不會的,匯算清繳之前只要有發票到了就可以。

84785012 

2022 03/07 15:57
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 03/07 15:59
不用客氣,工作愉快。
