問題已解決
去年預提的費用今年剛來的票怎么做分錄,去年做的是借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,今年來了費用票怎么做分錄



借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款
2024 04/17 15:18

84784959 

2024 04/17 15:20
借:其他應付款貸以前年度損益調整行嗎

郭老師 

2024 04/17 15:20
企業(yè)會計準則可以。

84784959 

2024 04/17 15:21
好的謝謝

郭老師 

2024 04/17 15:22
不用客氣,工作愉快。
