問題已解決
老師,公司上社保的員工由外包公司代繳社保代發工資并由外包公司開發票,發票內容是代繳社保、代發工資,并由外包公司申報繳個稅,沒上社保的員工由外包公司代上意外險,也開具了發票,但其工資由我司發放由我司申報繳個稅!我公司需要怎么做賬入什么科目?代繳社保的員工算我司員工人數嗎?



您好,您繳納社保的員工勞動關系是與您企業?
2022 03/06 13:20

84785040 

2022 03/06 13:23
老師,我公司給上社保的員工簽合同了但同時又讓這些員工與外包公司也簽合同了

84785040 

2022 03/06 13:29
老師,這怎么做賬呢

小林老師 

2022 03/06 13:34
您好,是同時簽訂兩個勞動合同?

小林老師 

2022 03/06 13:34
您好,首先需要明確勞動關系

84785040 

2022 03/06 13:38
如果關系算我司呢

小林老師 

2022 03/06 13:38
您好,同時外包給您開發票的圖片發下看下

小林老師 

2022 03/06 13:38
您好,那您是委托外包代繳社保

84785040 

2022 03/06 13:46
該如何入帳呢

小林老師 

2022 03/06 13:47
您好,看對方給您的發票,是全額還是差額

84785040 

2022 03/06 14:19
老師我這怎么做?

小林老師 

2022 03/06 14:20
您好,您發下發票才能給您準確回復

84785040 

2022 03/06 14:22
發票內容就是代繳社保費

小林老師 

2022 03/06 14:31
您好,那您就是正常計提工資薪金,社保公積金,支付給對方服務費按服務費處理

84785040 

2022 03/06 14:37
老師您的問題我都回復了,等您給個入帳分錄

84785040 

2022 03/06 17:35
您這是啥情況呢

84785040 

2022 03/06 17:41
外包公司上商險的員工是與外包公司簽的勞務協議,工資我單位發,個稅我單位申報也是走計提工資科目嗎?

小林老師 

2022 03/06 18:28
您好,借成本費用,貸應付職工薪酬社保公積金,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款,借應付職工薪酬社保公積金,其他應付款,貸銀行存款,借管理費用辦公費,貸銀行存款

84785040 

2022 03/06 20:01
謝謝老師!

小林老師 

2022 03/06 20:40
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
