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問題已解決

某工業企業為增值稅一股納稅人,生產銷售的產品適用增值稅稅率為13%。 11月份發生以下經濟業務: (1)購進原材制一批,取得增值稅專用發票注明的價款為80萬元,值稅為10,4萬元。(2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票往明的價放為10萬兒,增值稅1.3萬元,材料未到。 (3)采用分期收款方式銷售空調,合同規定的不含稅銷售額共計400萬元。本月應收回60%的貨款,其余貨款于下月10日全部收回。 (4)物成本為10萬元的自產空調用于該企業職工宿臺,成本利潤率為10。 (5)們售空調一批,開出增值稅專用發票,收取價稅臺計金穎90萬元, (6)購進一批小電器,而后作為獎勵發給了職工,取得的增值稅專用發票上注的增值稅為0.15萬元。 請計算該企業1月份應徽納的增值稅稅飄(本月取得的相關發票均在ト月認證并抵扣), (2)通過計算,你發現了增值稅的特點有哪些?

84784964| 提問時間:2022 03/03 10:35
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速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
業務1可以抵扣進項稅額10.4
2022 03/03 10:43
暖暖老師
2022 03/03 10:43
業務2可以抵扣進項稅額1.3
暖暖老師
2022 03/03 10:43
業務3銷項稅額的計算是400*0.6*0.13=31.2
暖暖老師
2022 03/03 10:44
業務4銷項稅額的計算是 10*(1+10%)*13%=1.43
暖暖老師
2022 03/03 10:44
業務5銷項稅額的計算90/1.13*0.13=10.35
暖暖老師
2022 03/03 10:45
業務6福利費進項稅額不可以抵扣
暖暖老師
2022 03/03 10:49
本月進項稅額合計是10.4+1.3=11.7 銷項稅額是31.2+1.43+10.35=42.98 應交增值稅42.98-17=25.98
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