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21年暫估費用時:借:管理費用;貸:其他應付款; 22年收到專票付款時怎么入賬?

84785000| 提問時間:2022 02/10 12:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
大紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
親愛的學員,您好。收到專票時,借 其他應付款 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款 即可。
2022 02/10 12:34
84785000
2022 02/10 12:35
那其他應付款會不平啊
84785000
2022 02/10 12:37
21年暫估費用時:借:管理費用300;貸:其他應付款300; 22年收到專票付款時:借:其他應付款280,進項稅20;貸銀行存款300
大紅老師
2022 02/10 12:37
親愛的,您好。比如專票價款100,稅額13.? 暫估時借管理費用 100 貸其他應付款? 100? ?來票時,借其他應付款100? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13貸銀行存款 即可。
84785000
2022 02/10 12:38
暫估時不知道是專票還是普票,所以計的是總額
大紅老師
2022 02/10 12:40
親愛的,您好。那就 借應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸? 管理費用? 借其他應付款? 貸銀行存款? ?即可
84785000
2022 02/10 13:39
應該是:借應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸 以前年度損益調整 借其他應付款 貸銀行存款?不然管理費用是負數了
大紅老師
2022 02/10 13:42
其實,金額不大的話直接沖當期損益就好了。金額大的話需要去調整以前年度損益調整。
84785000
2022 02/10 13:44
好的,謝謝老師
大紅老師
2022 02/10 13:47
沒事的~~~~互相學習進步
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