問題已解決
費用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費用,貸:其他應付款-暫估



同學,你好
你是之后來發票了嗎?
2024 04/19 15:03

84785042 

2024 04/19 21:17
有的,那分錄怎么做

小菲老師 

2024 04/20 08:44
同學,你好
借:管理費用 負數
貸:其他應付款-暫估 負數
借:管理費用
貸:其他應付款

84785042 

2024 04/20 08:51
如果沒有發票回來呢

小菲老師 

2024 04/20 08:52
同學,你好
借:其他應付款
貸:以前年度損益調整
