問題已解決
老師您好,公司是一般納稅人,銀行手續費,在11月補開1月至11月的專用發票,1-10月的手續費已記賬財務費用—手續費,11月收到專用發票怎么處理呢



你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做費用分錄?
2021 11/23 17:35

84785030 

2021 11/24 09:29
如果不想沖紅以前月份的分錄,不抵扣增值稅,這樣處理可以嗎?

鄒老師 

2021 11/24 09:29
你好,把之前的費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做費用分錄?
應當這樣處理才是的?

84785030 

2021 11/24 09:33
借財務費用手續費負數,借財務費用手續費,借應交稅費增值稅待認證進項稅額。是這樣嗎?

鄒老師 

2021 11/24 09:34
你好,把之前的費用分錄紅沖
借:銀行存款等科目,貸:財務費用——手續費
然后根據取得的發票做費用分錄?
借:財務費用——手續費,貸:銀行存款等科目
