問題已解決
請問專款專用收入與支出如何賬務處理,



你好; 你們是收到政府的 專項款 然后做支出 。 比如 實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款-**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產 / 無形資產
貸:在建工程-**項目
同時
借:專項應付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款-**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款-**項目
貸:銀行存款
2021 11/10 10:16

84785039 

2021 11/10 11:36
請問要交企業所得稅嗎

84785039 

2021 11/10 11:37
就是財政給了一筆款專用于農業發展,開立了專門銀行賬戶

84785039 

2021 11/10 11:39
專門銀行賬戶產生的利息和手續費怎么做賬,謝謝

meizi老師 

2021 11/10 11:43
專項款是不繳納企業所得稅的; 但是需要專款專用的? ;?專門銀行賬戶產生的利息和手續費 沖你們的費用的? ;? ??

84785039 

2021 11/10 13:36
那形成固定資產折舊,匯繳時要調增

meizi老師 

2021 11/10 13:39
?你好 ; 是的額這個是不能稅前扣除的??

84785039 

2021 11/10 13:40
如果我買的是設備,借固定資產,貸專項應付款,借專項應付款,貸資本公積_撥款轉入。如果支付的是種子,是不是借專項應付款,貸資本公積_撥款轉入!麻煩老師了

meizi老師 

2021 11/10 13:41
你好 ;? ? ? ? ?是的。? 就這樣來處理的。? ?

84785039 

2021 11/10 14:36
買的設備:借:固定資產,貸:銀行存款,借:專項應付款,貸:資本公積-撥款轉入;
買的是種子或者支付培訓費:借:主營業務成本/管理費用,貸:銀行存款,借:專項應付款,貸:資本公積-撥款轉入;
對于進入費用部分,匯繳時調增
老師這樣處理對嗎。

84785039 

2021 11/10 14:37
費用化的,需要進到費用嗎

meizi老師 

2021 11/10 14:39
是的。? ?要先計入費用去處理 。是的??

84785039 

2021 11/10 15:58
那就是按最后的處理方式處理

84785039 

2021 11/10 15:58
謝謝老師

meizi老師 

2021 11/10 16:03
?沒事的; 是的。 希望能幫到你? ?
