問題已解決
單位形成了社保單位待轉金 發生時怎么做會計分錄? 使用這個待轉金的時候又怎么做會計分錄?



借 其他應收款
貸 銀行存款
直接用其他應收款 處理。企業不用待轉基金科目
2021 10/11 22:58

84785035 

2021 10/11 23:05
那交社保的時候是
借:應付職工薪酬-社保
? ?貸:其他應收款
是這樣嗎?

Kiki老師 

2021 10/11 23:54
同學您好,是這樣的。

單位形成了社保單位待轉金 發生時怎么做會計分錄? 使用這個待轉金的時候又怎么做會計分錄?
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