問題已解決
社保有部分繳納直接用待轉金抵扣了,但是賬務之前沒有待轉金相關的科目,應該怎么做賬務處理



后續個人抵減嗎,你沖掉你計提單位部分就可以,科目不變數值是負數,抵減個人做借其他應付款 個人社保,借應付職工薪酬 單位社保,之前繳納那個做繳納分錄就可以,
2020 05/12 09:51

84784992 

2020 05/12 09:52
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 05/12 10:01
要是抵減單位部分,那你就不沖掉你計提的,只沖掉單位交部分抵減個人的
