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問題已解決

下列各項有關增值稅賬務處理的說法中,正確的有( )。 A.企業收到銷售方開來的紅字專用發票時,按發票上注明的增值稅稅額,紅字借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目 B.企業已抵扣進項稅額的貨物發生稅法規定的非正常損失,應貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目 C.購入貨物時即能認定其進項稅額不能抵扣的,直接計入購人貨物及接受應稅勞務的成本 D.企業按規定期限申報繳納的增值稅,借記“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”科目 E.對于當月多繳的增值稅,借記“應交稅費-未交增值稅”科目,貸記“應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目 老師:這個題目答案?B是要做進項稅額轉出貸方?

84785028| 提問時間:2021 10/02 16:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
恒山老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,應該是BD。B是貸記進項稅額轉出,D是應交稅費-未交增值稅
2021 10/02 21:14
84785028
2021 10/02 21:15
呃,老師答案是ACDE。
恒山老師
2021 10/02 21:40
哦,不好意思,看成是選錯的了。但D選項是錯的,當月繳納當月的稅金,計入已交稅金借方。 如果是當月繳納上月未交的增值稅,應借應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款
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