問題已解決
在執行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業務流程,下列做法中,正確的有()。 A親自測試相關內部控制而非利用他人工作 B 在接近內部控制評價基準日的時間測試內部控制 C選擇更多的子公司進行內部控制測試 D增加相關內部控制的控制測試量 請問一下,如何理解D呢?內控測試增加測試量有用嗎



就如果說哦,這個內部控制可能存在重大缺陷,那么,就說明這個內部控制運行,可能是不足以預防日常過程當中的一些舞弊等風險。增加內部控制測試量,這個只能評價這個內部控制在運行當中是否有效,這個內控設計的是否合理。
2021 07/19 08:44

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2021 07/19 22:09
那為什么d是對的
