問題已解決
老師,去年財政撥款入賬100萬元,授權支付給乙方,乙方未出具發票。會計分錄:財務會計,借:其他應收款,貸:財政收入。預算會計,借:往來年度中轉借方,貸:財政預算收入。



你好,不需要做預算會計, 往來款沒有對應的與預算會計科目的
2021 06/11 10:28

84785012 

2021 06/11 10:28
今年乙方出具發票,但有余款。發票金額96萬元,余款4萬元。想請問一下老師,這個業務的財務會計和預算會計應該怎么下賬?

紫藤老師 

2021 06/11 10:29
你收發票的時候
借 業務活動費
貸 其他應收款
借事業支出
貸財政補助預算收入

84785012 

2021 06/11 10:34
老師,您剛才說的是財務會計分錄嗎?

紫藤老師 

2021 06/11 10:35
對,不需要做預算會計, 往來款沒有對應的與預算會計科目的

84785012 

2021 06/11 10:37
財務會計分錄,借:業務活動費 96 貸:其他應收款 96 同時借:事業支出 4萬 貸:財政補助預算收入

紫藤老師 

2021 06/11 10:38
不需要做預算會計, 往來款沒有對應的與預算會計科目的

84785012 

2021 06/11 10:38
老師,我剛才看了一下我們的會計科目,沒有財政補助預算收入這個科目,這個是哪個科目里的。

紫藤老師 

2021 06/11 10:39
行政單位的是財政撥款預算收入

84785012 

2021 06/11 10:40
因為記賬時不知道它會有余額款項,去年就像上面那么記賬的。應該怎么做會計分錄呢?

紫藤老師 

2021 06/11 10:41
財務會計,借:其他應收款,貸:財政收入
你收發票的時候
借 業務活動費
貸 其他應收款
借事業支出
貸財政撥款預算收入

84785012 

2021 06/11 10:49
余款是打到我們銀行基本戶的。去年分錄,財務會計,借:其他應收款 100 貸:財政收入 ,預算會計分錄:借:往來年度中轉借方,貸:財政預算收入。是這們記賬的。
今年發票回來了,發票是96,余款是4。財務會計和預算會計分錄應該怎么記賬?因為去年做了雙分錄,所以這個問題不知道怎么解決。

紫藤老師 

2021 06/11 10:50
借 業務活動費96
貸 其他應收款96
借事業支出100
貸財政撥款預算收入100

84785012 

2021 06/11 10:56
業務活動費和事業支出不是一個科目嗎?銀行基本戶里的4萬,得往財政返吧!

84785012 

2021 06/11 14:03
老師麻煩給回答一下呀

紫藤老師 

2021 06/11 14:30
業務活動費和事業支出不是一個科目,一個財務會計科目,一個是預算會計科目

84785012 

2021 06/11 14:51
老師,您說的會計分錄我沒看明白。我說的問題,老師看明白了嗎?

紫藤老師 

2021 06/11 14:52
今年發票回來了,發票是96,那么
借 業務活動費96
貸 其他應收款96

84785012 

2021 06/11 15:02
那銀行基本戶里的4萬,是要往財政返的,這個會計分錄應該怎么下?

紫藤老師 

2021 06/11 15:03
借業務活動費??
貸銀行存款
借財政撥款結轉
貸資金結存

84785012 

2021 06/11 15:33
發票回來,財務會計,借:業務活動費96 同時借:銀行存款4,貸:其他應付款100.
預算會計:借:支出96 同時借:銀行存款4,貸:往來年度中轉借方。
往財政返4萬,財務會計,借:累計盈余/財政撥款結轉,貸:銀行存款。
預算會計,借:財政撥款結轉,貸:銀行存款,對嗎?

紫藤老師 

2021 06/11 15:34
你好,對的,你的理解是正確的??
