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老師我想問一下年末預交電費,財務會計借:應收,貸:財政撥款收入。預算會計借:事業支出,貸:財政撥款收入。這樣做分錄對嗎?明年財務會計沖應收借費用,預算不做賬。

84784962| 提問時間:2020 12/29 21:41
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
學員您好,借方“應收”不正確,應該為“預付賬款”,預算會計貸方不正確,應該是“財政撥款預算收入”,明年財務會計沖預付賬款
2020 12/29 22:04
84784962
2020 12/29 22:06
老師事業單位先做支出是對的是吧
84784962
2020 12/29 22:07
可以事業單位不做賬,明年開完發票和財務會計一起做呢
小奇老師
2020 12/29 22:07
對的,事業支出先做支出
小奇老師
2020 12/29 22:16
不過您這筆預交電費的分錄貸方是“財政撥款收入”,說明這應該是一筆財政直接支付方式,既然財政要在今年年底把這筆錢以直接支付的方式來預交您單位的電費,那還是要做賬的。如果不是財政直接支付方式,那您預交電費的業務也可以放在明年再交,這樣就可以今年不做賬了
小奇老師
2020 12/29 22:41
還有就是,據我了解有些事業單位由于事先沒有發票,采用員工請款方式(也就是填借款單方式)去預付電費,通俗的說就是借錢轉賬,事后拿發票沖賬的辦法去預付電費,如果是這種方式的話那“預付賬款”就要用“其他應收款”,看您所在的事業單位怎么操作了
84784962
2020 12/30 07:23
就是直接支付事業單位需當年做賬,零余額可以下年是嗎?
小奇老師
2020 12/30 07:27
是的,是這個意思,您的理解是正確的
84784962
2020 12/30 07:35
謝謝老師
小奇老師
2020 12/30 08:12
不客氣,祝您生活愉快
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