問題已解決
請問老師,增值稅減免部分如果是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額1000,貸:補(bǔ)貼收入1000 在實(shí)際繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5000,貸:銀行存款4000,減免的1000應(yīng)該記入什么科目呢?



同學(xué)你好
期末時
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2021 02/19 11:35
