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問題已解決

老師 我們單位購買了一個設備 按照合同先預付款項 然后后面發票到了 請問發票了的時候要沖預付賬款嗎 做成費用嗎 因為該設備是屬于固定資產 要轉固定資產 整個賬務處理是怎么的

84784968| 提問時間:2021 01/14 16:00
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胡冬老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,資產評估師,中級會計師,審計師,初級會計師
學員您好: 需要沖減,具體分錄如下: 預付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 對方開具發票 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 補付余款 借:預付賬款 貸:銀行存款
2021 01/14 16:11
84784968
2021 01/14 16:20
在對方開具發票時候還沒有驗收 怎么能做固定資產呢
胡冬老師
2021 01/14 16:27
未驗收可以放在在建工程中,而且驗收一般不會大幅度推遲固定資產的入賬時間。如果企業一直不驗收,那會出現一直計入在建工程不計提折舊的情況,這顯然是不合理的。
84784968
2021 01/14 16:43
那現在怎么做呢 我收到發票是 借 費用 貸 預付賬款 這樣可以嗎
胡冬老師
2021 01/14 17:04
如果金額小的話可以,金額大的話不能一次性計入費用。
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