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請問因?yàn)楣竟蓹?quán)變更,原有固定資產(chǎn)計提完折舊只有殘值在賬上的,要清理出來給原股東,而且要用庫存現(xiàn)金把殘值清理出來,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

84785016| 提問時間:2020 07/02 11:04
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入 (可在借方,是營業(yè)外支出) 應(yīng)交稅費(fèi) 至于分配給股東 這個 要按分配股利 去處理的
2020 07/02 11:10
84785016
2020 07/02 11:12
請問這個清理沒有清理費(fèi)用,相當(dāng)于就是給原股東了,那么賬務(wù)上還要做這塊嗎
許老師
2020 07/02 11:14
需要的呀 只要有殘值 都要用股東資產(chǎn)清理 核算的
84785016
2020 07/02 11:15
我意思是殘值就是清理費(fèi)用,沒有其他的
許老師
2020 07/02 11:22
殘值就是清理費(fèi)用?還是要 先通過固定資產(chǎn)清理 核算的呀 有殘值收入 給股東 是分配股利 這個 是會計主體問題 不能混淆的
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